2017年9月20日、21日,公司内审组对公司经营层,各职能部分,第一、二、三、四事业部,以及三个项目,进行了为期 2天的IMS治理体系内部审核,圆满完成。
审核期间,内审组通过相同交流、资料查阅等方法,对各部分进行了全面细致的审核。末次集会上,审核组认为公司 IMS 治理体系运行正常,具备实现治理目标和治理目标的能力,并在一定水平上实现了连续革新,但发明照旧保存一些问题,审核组以点代面,开出不切合项,并要求按划定整改。
审核组末次集会提出:各部分要结合审核组提出的革新建议,举一反三,查找缺乏并落拭魅整改。目今,公司正处于生长的要害期,公司各部分、分公司要建立、健全部分治理制度,并认真贯彻落实公司和部分的各项制度,增强对员工的培训教育和生产治理事情,同时作好相应的纪录,为治理体系的有效运行提供客观证据,为项目治理/监理条约的履行留下事情纪录,进一步提高公司的治理水平以及危害防备能力。
